審計是一份忙碌的工作中眾所周知,導致公司聘請專業審計困難,其實不如選擇代辦審計,既具備選專業審計人員同樣能夠提供審計五大流程(審前準備、審計實施、審計報告、后續審計和成果運用),那代辦審計交易流程是怎樣的?
大體上代辦審計交易流程是這樣的
需求合作機構→確定合作細節→簽訂合同→提交押金→準備材料→代辦公司審核→代辦跑腿
代辦審計交易機構大體辦理流程
1、確定審計的目標
2、了解內部控制制度,并予以描述
3、內部控制制度的初步評價
4、符合性測試
5、符合性測試結果的評價
6、實質性測試
7、實質性測試結果的評價
8、撰寫審計報告
詳解代辦審計辦理流程是怎樣的
(一)了解被審計單位的基本情況
1、業務性質、經營規模和所屬行業的基本情況
2、經營情況和經營風險
3、組織結構和內部控制情況
4、關聯方及交易情況
5、以前年度接受審計的情況
6、其他
常用的了解方法:查閱去年的審計工作底稿、查閱行業業務經營資料、查閱公司章程協議、董事會會議記錄、重要合同等、參觀被審單位現場、詢問內審人員和管理當局。
(二)簽訂審計業務約定書
審計業務約定書是指審計機構與委托人共同簽署的,據以確認審計業務的委托和受托關系,明確委托目的、審計范圍及雙方應負責任與義務等事項的書面合同。具有法定約束力。
1、簽約雙方的名稱
2、委托目的
3、審計范圍;應明確所審會計報表的名稱及其反映的日期或期間
4、會計責任與審計責任
5、簽約雙方的義務。
委托人應當履行的主要義務包括:
?、偌皶r提供審計人員所要求的全部資料
?、跒閷徲嬋藛T的審計提供必要的條件及合作
?、郯凑占s定條件及時足額支付審計費用。
會計師事務所應當履行的主要義務包括:
?、侔凑占s定的時間完成審計業務,出具審計報告;
?、趯绦袠I務過程中知悉的商業秘密保密。
?、蕦徲媹蟾娴氖褂秘熑?審計報告使用不當而造成的后果,與審計人員無關。
?、藢徲嬍召M;
?、踢`約責任;
?、蛻敿s定的其他事項。
(三)初步評價被審計單位的內部控制制度
初步評價內部控制的有效性目的在于判斷被審計單位的內部控制制度能否作為在實質性測試的時候進行抽樣的基礎,并對那些準備信賴的內部控制決定其測試的時間、性質、范圍。
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